水性油墨以水作为溶剂,代替了甲苯、乙酸乙酯、异丙醇、丁酮为主的有机溶剂,可以减少生产及使用过程中有机溶剂挥发对人体健康和大气环境的影响,同时避免印刷品表面残留溶剂产生的毒性。水性油墨不产生 环境污染,具有环保节能的特点,在行业内被称为“最优秀、最具有发展前途的印刷油墨”。
2010年全球印刷油墨市场总额为195亿美元。销售额排在世界前三位的油墨生产商仍被日本,美国和德国企业所占据,其油墨的产量销量额一直处于全球领先地位。
中国油墨工业原有基础较差,建国后有较好的发展,但与同时处于高速发展期的世界各国的增长相比,差距较大。到上世纪80年代初,只有23个稍有规模的定点生产厂,全国年总产量2万吨;直到80年代后期,高速发展的经济拉动了各行各业的发展。当然,改革开放、外资引进,以及民营企业的成长发展推动了中国油墨行业进入高速阶段。
中国油墨工业产量不断增长,产品品种不断增加,质量不断改善和档次不断提高,国产油墨的花色品种已有千余个,中、高档产品所占份额不断扩大,有些产品质量已接近或达到国外同类产品水平。
此外,中国油墨自给力不断增强,而且在进出口的国际贸易中非常活跃。持续稳定增长是近年来中国油墨行业发展的基本特征。
根据中国水性油墨市场的产业发展前景及和本企业技术及管理水平,本项目设计生产规模为年产水性油墨4000吨,其他环保型油墨2000吨。
项目建设总投资为2500万元,主要用于新建的建筑及配套工程投资、设备购置及安装费用、无形资产费用、其他资产投资、预备费、以及铺底流动资金等。
项目生产基地建设完成后每年可生产水性油墨4000吨,无苯无酮溶剂型油墨2000吨,达产后可实现年均销售收入10680万元,年均利润总额可达1614.82万元。
项目估算总投资165772万元,其中固定资产投资150772万元 项目建成后形成24万吨生产能力,实现产值24亿元,利润49100万元,税金25631万元。
水性油墨项目商业计划书的基本框架大体如下:
第一部分 项目摘要 一、公司简单描述 二、公司的宗旨和目标 三、公司目前股权结构 四、已投入的资金及用途 五、公司目前主要产品或服务介绍 六、市场概况和营销策略 七、主要业务部门及业绩简介 八、核心经营团队 九、公司优势说明 十、目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还 十一、融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案) 十二、财务分析 1、财务历史数据 2、财务预计 3、资产负债情况
第二部分 项目综述 第一章 公司介绍 一、公司的宗旨 二、公司简介资料 三、各部门职能和经营目标 四、公司管理 1、董事会 2、经营团队 3、外部支持
第二章 技术与产品 一、技术描述及技术持有 二、产品状况 1、主要产品目录 2、产品特性 3、 正在开发/待开发产品简介 4、研发计划及时间表 5、知识产权策略 6、无形资产 三.产品生产 1.资源及原材料供应 2.现有生产条件和生产能力 3.扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力 4.原有主要设备及需添置设备 5.产品标准、质检和生产成本控制 6.包装与储运
第三章 市场分析 一、市场规模、市场结构与划分 二、目标市场的设定 三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 四、目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和) 产品排名及品牌状况 五、市场趋势预测和市场机会 六、行业政策
第四章 竞争分析 一、有无行业垄断 二、从市场细分看竞争者市场份额 三、主要竞争对手情况:公司实力、产品情况 四、潜在竞争对手情况和市场变化分析 五、公司产品竞争优势
第五章 市场营销 一、概述营销计划 二、销售政策的制定 三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务 四、主要业务关系状况 五、销售队伍情况及销售福利分配政策 六、促销和市场渗透 1、主要促销方式 2、广告/公关策略、媒体评估 七、产品价格方案 1、定价依据和价格结构 2、影响价格变化的因素和对策 八、销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。 九、市场开发规划,销售目标
第六章 投资说明 一、资金需求说明(用量/期限) 二、资金使用计划及进度 三、投资形式 四、资本结构 五、回报/偿还计划 六、资本原负债结构说明 七、投资抵押 八、投资担保 九、吸纳投资后股权结构 十、股权成本 十一、投资者介入公司管理之程度说明 十二、报告 十三、杂费支付
第七章 项目投资报酬与退出 一、股票上市 二、股权转让 三、股权回购 四、股利
第八章 项目风险分析 一、资源风险 二、市场不确定性风险 三、研发风险 四、生产不确定性风险 五、成本控制风险 六、竞争风险 七、政策风险 八、财务风险 九、管理风险 十、破产风险
第九章 公司管理 一、公司组织结构 二、管理制度及劳动合同 三、人事计划 四、薪资、福利方案 五、股权分配和认股计划
第十章 项目财务分析 一、财务分析说明 二、财务数据预测 1、销售收入明细表 2、成本费用明细表 3、薪金水平明细表 4、固定资产明细表 5、资产负债表 6、利润及利润分配明细表 7、现金流量表 8、财务指标分析
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