为贯彻落实国家“控制总量,调整结构”的水泥工业产业政策,发挥河北省唐山市石灰石资源丰富、交通便利、临近京津的地域优势,项目单位拟建设一条4500t/d熟料新型干法水泥生产线。
唐山地处交通要塞,是华北通往东北的咽喉地带,京沈、京秦、大秦三大铁路横贯全境。津山、京沈干线横跨东西,东有秦皇岛港,西邻天津港,新建的唐山港位于津秦两港之间。境内铁路公路交织成网,交通发达。
根据唐山市2011年的统计,唐山市的水泥年产量约为3000万t,而新型干法水泥不到1000万t,新型干法水泥占的比例不到30%。随着国家“十二五”规划的出台,将天津滨海新区纳入国家重点开发经济区,京津冀区域的经济联系更为紧密,本区域的经济将会得到更快的发展,对作为基础建设的基本原材料水泥的要求量将更大。
本项目位于“大北京”经济圈中,不仅能够满足本地及周边市场对优质回转窑水泥的需求,而且依靠便捷的交通优势,可将产品运往京津、东北地区乃至海外,符合市场需要。
本项目拟在现有二条4000t/d的厂区基础上,建设一条4500t/d新型干法水泥熟料生产线,年运转310d,年产P.Ⅱ42.5硅酸盐水泥153.45万t。
项目内容:关键设备:破碎机、生料磨、烘干磨、回转窑、分解炉、球磨机、纯低温余热发电设备、生产厂房、原料库、变电所等基础配套设施建设。
本项目建设总投资为50032.31万元(含外汇434.09万美元)。项目建成投产后,年可实现销售收入20.75亿元,实现利税费1.2亿元。
项目所得税前全投资财务内部收益率为21.19%,超过建材行业基准收益率13.19个百分点左右;项目所得税前全投资回收期为5.83a,即项目投产后4.33a就可收回全部投资,项目有很强的盈利能力。
新型干法熟料水泥生产线项目商业计划书的基本框架大体如下:
第一部分 新型干法熟料水泥生产线项目摘要 一、公司简单描述 二、公司的宗旨和目标 三、公司目前股权结构 四、已投入的资金及用途 五、公司目前主要产品或服务介绍 六、市场概况和营销策略 七、主要业务部门及业绩简介 八、核心经营团队 九、公司优势说明 十、目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还 十一、融资方案 十二、财务分析
第二部分 新型干法熟料水泥生产线项目综述 第一章 公司介绍 一、公司的宗旨 二、公司简介资料 三、各部门职能和经营目标 四、公司管理
第二章 新型干法熟料水泥生产线技术与产品 一、技术描述及技术持有 二、产品状况 三.产品生产
第三章 新型干法熟料水泥生产线市场分析 一、市场规模、市场结构与划分 二、目标市场的设定 三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析 四、目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段、产品排名及品牌状况 五、市场趋势预测和市场机会 六、行业政策
第四章 新型干法熟料水泥生产线竞争分析 一、有无行业垄断 二、从市场细分看竞争者市场份额 三、主要竞争对手情况:公司实力、产品情况 四、潜在竞争对手情况和市场变化分析 五、公司产品竞争优势
第五章 新型干法熟料水泥生产线市场营销 一、概述营销计划 二、销售政策的制定 三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务 四、主要业务关系状况 五、销售队伍情况及销售福利分配政策 六、促销和市场渗透 七、产品价格方案 八、销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。 九、市场开发规划,销售目标
第六章 新型干法熟料水泥生产线投资说明 一、资金需求说明 二、资金使用计划及进度 三、投资形式 四、资本结构 五、回报/偿还计划 六、资本原负债结构说明 七、投资抵押 八、投资担保 九、吸纳投资后股权结构 十、股权成本 十一、投资者介入公司管理之程度说明 十二、报告 十三、杂费支付
第七章 新型干法熟料水泥生产线项目投资报酬与退出 一、股票上市 二、股权转让 三、股权回购 四、股利
第八章 新型干法熟料水泥生产线项目风险分析 一、资源风险 二、市场不确定性风险 三、研发风险 四、生产不确定性风险 五、成本控制风险 六、竞争风险 七、政策风险 八、财务风险 九、管理风险 十、破产风险
第九章 新型干法熟料水泥生产线公司管理 一、公司组织结构 二、管理制度及劳动合同 三、人事计划 四、薪资、福利方案 五、股权分配和认股计划
第十章 新型干法熟料水泥生产线项目财务分析 一、财务分析说明 二、财务数据预测 |